一、项目内容序号项 目广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团广州医科大学附属番禺中心医###市番禺区第七人民医院********年度财务报表审计/ ********年度所得税汇算清缴/ /3内部控制审计 //********其中:内部控制风险评估 //********内部控制评价 //二、技术/服务要求 (一)合同服务期:90天。报告出具时间:在合同服务期以内,现场审计完成后的20个工作日内出具财务报表、所得税汇税清缴等审计报告,现场审计完成后的60个工作日内出具内部控制风险评估及评价报告。(二)人员要求:1.中标人参与项目审计组成员不少于4人。2.审计组带队负责人1人,要求为注册会计师;其他审计组成员要求中级及以上专业技术资格不少于3人。3.内部控制审计方面,不少于2名审计组成员有内部控制风险评估、评价类审计工作相关服务经验(提供服务经历佐证材料)。(三)服务内容:1.广州医科大学附属番禺中心医院2025年度财务报表审计、2025年度所得税汇算清缴业务、医疗集团内部控制风险评估与评价专项审计。按照三级医院等级评审要求,结合番禺****局公立医院财务绩效考核需要,现聘请会计师事务所对广州医科大学附属番禺中心医院开展2025年度财务报表审计,开展2025年度所得税汇算清缴业务,对医疗集团开展内部控制风险评估与评价专项审计,根据医院需求出具收支审计报告、所得税汇算清缴报告、医疗集团内部控制风险评估及评价报告共3份(一式三份)。其中,根据集团内部控制管理办法,本次医疗集团内部控制专项审计涉及风险评估、内控评价等内容。风险评估范围覆盖集团单位层面和业务层面,通过访谈、调查问卷等方式梳理单位风险现状,识别风险现状,确定相应的风险承受度、风险应对策略并出具年度风险评估报告;基于医院内控制度、实施措施与执行程序,通过访谈、问卷、查档、穿行测试等方式,对集团内控建立和实施有效性进行评价,发现问题和建议,并出具内部控制评价报告。2###市番禺区第七人民医院2025年度财务报表审计。按照二级医院等级评审要求,结合番禺****局公立医院财务绩效考核需要,现聘请会计师事务所###市番禺区第七人民医院开展2025年度财务报表审计,根据医院需求出具收支审计报告(一式三份)。
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