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皖南医学院第二附属医院内部控制基础性评价项目更正公告
日期:2026-02-27 收藏项目
一、项目基本情况原公告的采购项目编号:26AT********9原公告的采购项目名称:皖南医学院第二附属医院内部控制基础性评价项目首次公告日期:2026年02月16日二、更正信息更正事项:■招标公告 ■招标文件 □招标结果     更正内容:序号更正项更正前内容更正后内容1招标文件的获取获取时间:2026年02月12日至2026年03月04日17时30分。获取时间:2026年02月12日至2026年03月15日17时30分2开标时间2026年03月05日09时00分(北京时间)2026年03月16日14时00分(北京时间)3第五章  评标方法 技术资信评分细则 2 单位实力1.专业人员配置情况(6分)投标人具备以下与内部控制、内部审计、风险管理、信息系统管理相关的专业人员,按人数计分:注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制师 (CICS/CICP)、信息系统审计师(CISA)、风险管理师(CRMA)、内控、审计、财务管理、信息管理专业高级职称人员,每具备1人得1分,最高得6分。(多重身份不累计分值)。注:以上须提供相关人员证书原件扫描件,以及自开标之日起上推半年内任意连续三个月社保部门出具的社保证明,否则不得分。2.项目负责人专业能力(6分)投标人拟派项目负责人同时满足以下条件的,每提供一个证明材料得2分,最高6分:①具有内部控制、内部审计、风险管理以及管理咨询相关执业、职业证书或中级及以上职称证书或学历背景;②自2023年1月1日(含)以来,以合同签订时间为准,至少担任过1项医疗机构内控评价、内控建设或综合管理评价项目负责人。注:须提供合同、成果报告首页或服务单位证明材料;证明材料需清晰标明负责人姓名、项目名称、服务单位和日期,若无法体现评审内容的,还须提供合同甲方加盖公章的相关证明材料。 3.单位内控专业认可或行业评价(5分)投标人自2023年1月1日以来,具备以下情形之一的,得5分:①获得省级及以上行业协会(如内部审计、风险管理、医院管理等)表彰的,以表彰文件落款时间为准;②取得与内部控制、风险管理、信息系统审计相关的体系认证或专业资质,以体系认证或专业资质上时间为准;③参与过省级及以上行政事业单位或大型公立医院内控相关课题、试点或示范项目,以课题、试点或示范项目获批时间为准。注:须提供相关证明材料,未提供证明材料或证明材料不全或提供的证明材料无法体现评审要求的不得分。 1.专业人员配置情况(6分)投标人具备以下与内部控制、内部审计、风险管理、信息系统管理相关的专业人员,按人数计分:注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)、国际注册内部控制师 (CICS/CICP)、信息系统审计师(CISA)、风险管理师(CRMA)、内控、审计、财务管理、信息管理专业高级职称人员,每具备1人得1分,最高得6分。(多重身份不累计分值)。注:以上须提供相关人员证书原件扫描件,以及自开标之日起上推半年内任意连续三个月社保部门出具的社保证明,否则不得分。2.项目负责人专业能力(6分)投标人拟派项目负责人同时满足以下条件的,每提供一个证明材料得2分,最高6分:①具有内部控制、内部审计、注册会计师、风险管理以及管理咨询相关执业、职业证书或中级及以上职称证书或学历背景;②自2023年1月1日(含)以来,以合同签订时间为准,至少担任过1项医疗机构内控评价、内控建设或综合管理评价项目负责人。注:须提供合同、成果报告首页或服务单位证明材料;证明材料需清晰标明负责人姓名、项目名称、服务单位和日期,若无法体现评审内容的,还须提供合同甲方加盖公章的相关证明材料。 3.单位内控专业认可或行业评价(5分)投标人自2023年1月1日以来,具备以下情形之一的,得5分:①获得省级及以上行业协会(如内部审计、注册会计师协会、风险管理、医院管理)表彰的,以表彰文件落款时间为准;②取得与内部控制、注册会计师、风险管理、信息系统审计相关的体系认证或专业资质,以体系认证或专业资质上时间为准;③参与过省级及以上行政事业单位或大型公立医院内控相关课题、试点或示范项目,以课题、试点或示范项目获批时间为准。注:须提供相关证明材料,未提供证明材料或证明材料不全或提供的证明材料无法体现评审要求的不得分。 更正日期:2026年02月27日

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