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询比采购重庆医药集团江西医药有限公司审计业务选聘中介机构邀请函
日期:2026-01-13 收藏项目
一、项目情况(一)项目名称:资产转移专项审计。(二)审计范围: 对重庆医药集团江****公司****公司截止2025年12月31日的资产真实性、产权合规性进行审计,对有关重要事项进行必要的延伸和追溯。(三)审计报告要求:1、以2025年12月31日为基准日,出具重庆医药集团江****公司****公司资产转****公司专项审计报告。本次审计报告需出具资产负债表、利润表、现金流量表。2、报告附表数据要求:出具截止到2025年12月31资产清单。3、中标单位严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等规定独立实施审计,客观、公允的进行审计认定、出具审计报告和发表审计意见。(五)工作特别要求:1、严格按照《中华人民共和国注册会计师法》,遵守注册会计师审计准则和职业道德要求,保持职业怀疑和谨慎,在审计准则、财务报告编制基础和职业道德要求的框架下合理运用职业判断。2、应****公司内部控制的健全性和有效性,实施相应的审计程序评价其内部控制设计是否合理、是否得到有效执行、是否存在重大缺陷、漏洞及舞弊风险,充分关注对审计报告认定或结论的影响,必要时予以披露说明或书面告知委托**审计单位财务状况、经营成果等报表层面的审计认定应按重药集团会计政策、估计进行,同时保持足够职业谨慎认定并发表意见,不得以披露替代对报表认定的重大错报风险。4、严格执行审计工作纪律,廉洁从审,不得收受被审计单位或相关个人礼金、礼券等,接受或参加可能影响公正开展审计业务的宴请,严格保密,不得泄露审计工作秘密、被审计单位商业秘密等。5、中介机构不得将合同约定的任何部分审计任务转包或分包给其他机构或个人实施。中介机构实际委派团队应与投标文件保持一致,不得随意更换,如中介机构不按投标文件的要求派出审计人员且未经我司同意,一经发现将列入重药控股黑名单,不再纳入重药控股审计项目邀请范围。二、选聘方式本次审计中介机构选聘采取询比采购方式确定。

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