采购方式:公开招标
预算金额:5700000.00(元)
最高限价: 5700000.00
采购需求:
监督企业财务活动是否符合国家法律法规、财经纪律及行业政策,防止国有资产流失或滥用;对监管企业财务报表是否公允反映企业财务状况、经营成果和现金流量发表审计意见;关注企业重大风险、内部控制缺陷及会计信息真实性;对审计中发现的重大问题(如资产损失、舞弊、违规经营等)形成专项说明。通过审计识别财务风险、内部控制漏洞及潜在舞弊行为,防范重大经济风险。具体内容详见采购文件第五章采购需求。(三个标包中标单位需提供一年的相关专业咨询工作)。
合同履行期限:2026年3月15日前完成全部审计工作(具体以采购人要求为准),并提供一年的相关专业咨询工作。
本项目不接受联合体投标。
注:具体要求以本采购文件中的相应规则为准。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本次采购执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》(市监认证函〔2019〕513号)政策、《商品包装政府采购需求标准试行(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:
《会计师事务所执业许可证》
三、获取采购文件
时间: 2026年01月13日 00时00分 至 2026年01月19日 23时59分
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联系人:程姣
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