一、招标内容 1.本次招标共1包。 招标内容:对潍柴集****公司(不含潍柴动力、潍****公司)、潍柴动****公司2026-2028年度内部控制开展审计服务。 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以招标文件技术部分相应规定为准,且须符合或满足本次招标采购实质目的的完全实现所应有的全部要求,投标人若存在任何理解上无法确定之处,均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等相应程序提出,否则,任何可能导致的不利后果均应当由投标人自行承担。 2.投标方资质要求: 1)具备独立法人资格,持有有效营业执照及会计师事务所执业证书。 2)供方注册资金应不少于500万元,依法成立10年以上。 3)具有财政部门认定的相应审计资质,近3年内无行业处罚或不良执业记录。 4)拥有至少10名注册会计师,且核心团队成员具备5年以上国企制造业内控审计经验。 5)具备国内不同地区****公司内控审计经验,熟悉海外不同国家会计准则及法律法规。 6)能够提供近3年内类似跨国国企内控审计项目的成功案例。 7)具备完善的质量控制体系和保密管理制度。 8)企业信贷情况良好。 9)供方的法定代表人、股东、董事、监事及高级管理人员不能有潍柴员工。 10)企业经营状况良好,不存在资不抵债的问题。 11)不接受联合体投标。 二、报名方式及资料 1.报名截止时间:2025年12月29日。 2.报名方式:投标方通过注册项目名称及招标项目编号。
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联系人:张培
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邮箱:zhangpei@zbytb.com
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