针对2025年末存续的170只公募净值型理财产品(以年末实际存续产品只数为准)进行审计并出具单只产品的审计报告,针对我行理财业务整体进行审计并出具理财业务审计报告,总共171份报告(以最终实际审计报告数量为准)。
在满足招标文件的基础上,按综合得分由高至低最终确定1家中标人。具体要求详见招标文件。
合同签订起30日历日内出具全部审计报告。
二、投标人的资格要求:
1) a.具有独立承担民事责任的能力;b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;e.参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;f.符合法律、法规规定的其他条件;
2)本项目不接受联合体投标;
3)本项目不允许分包转包;
4)具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格证书或会计师事务所分所执业资格证书;
5) 如分支机构参加投标,须获得其所属的法人单位授权并由法人单位承诺承担分支机构执业的责任,投标时须提供授权书及承诺书原件;
6)项目负责人须具有注册会计师资格。
三、招标文件的发售时间
预算上限金额:含税50万元(人民币)(投标报价超出预算上限的,按无效投标处理)
时间:2025年11月26日 08 :00 至 2025年12月2日 16:30(双休日及法定节假日除外)
招标文件售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、投标截止时间:2025年12月16日 13时30分
五、开标时间:2025年12月16日 13时30分
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联系人:宋扬
电话:010-88938205
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