司对公业务系统、资金管理系统等核心业务系统仍处于优化完善阶段,内部审计系统将采用“分期建设、迭代升级”策略,优先聚焦当前审计需求迫切的业务领域,一期重点建设零售业务审计模块与费用管理审计模块,后续待其他业务系统稳定后,逐步拓展对公租赁审计、资金管理审计等模块。一期系统将通过与业务系统的数...
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