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江西省交通投资集团有限责任公司2025-2027年度财务决算审计中介机构招标公告
日期:2025-09-30 收藏项目
1.招标条件

本招标项目为江西省交通投资集团有限责任公司2025-2027年度财务决算审计中介机构招标项目,招标人为江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称“省交投集团”),招标项目资金来自企业自筹,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对2025-2027年度财务决算审计中介机构进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况及招标范围

省交投集团拟聘任2025-2027年度财务决算审计中介机构,审计范围为纳入省交投集团合并范围的所有单位(不含赣粤公司和国盛金控)及江西省公路投资有限公司,具体要求如下:

(1)会计师事务所及注册会计师,在审计工作中要按照国家有关财务会计制度、独立审计准则和年度财务决算工作要求,对企业重要财务会计事项予以关注,合理保证经审计后的财务决算报告不存在重大错报、漏报。

(2)审计报告应严格按照《江西省国资委出资监管企业财务决算审计管理工作规则》(赣国资评价字〔2024〕56号)和江西省国资委年度财务决算相关文件规定的格式、内容进行披露;出具审计报告范围包括省交投集团合并、母公司和决算审计范围内的全部级次子企业;如监管需要,及时提供省交投集团审计范围内单位因直接融资或其他工作需要提供的会计声明页、专项说明等与2025-2027年度会计处理意见和审计报告相关的材料。

(3)会计师事务所审计范围包括对省交投集团年度财务决算报表(含财务主附表、财务情况表)、报表附注等进行全面审计,对江西省国资委及省交投集团要求的其他专项事项等进行审计或审阅,出具专项报告、财务决算专项说明、管理层建议书等报告,具体内容和范围以省国资委相关文件规定和年度财务决算要求为准,并配合年度财务决算审计范围内单位完成省国资委要求的年度财务决算报表填报。对于江西省国资委、省交投集团根据监管要求提出的专项工作要求,会计师事务所应以专项报告的形式予以出具。

(4)会计师事务所应根据监管部门要求,结合省交投集团经营目标和内外部环境,对省交投集团进行风险评估,提供重大风险管理策略和解决方案等,并出具省交投集团年度风险管理报告。

(5)会计师事务所应根据省交通投资集团考核相关制度和要求,开展绩效考核审计,出具省交投集团各直属单位考核口径2025-2027年度的财务报表和考核指标完成值;出具各直属单位考核口径2025-2027年度外部业务利润报表和相关数据。

2.2标段划分

本次招标划分为1个标段,即SJ标。

2.3服务周期

会计师事务所应当在企业年度财务决算报告规定上报时间,即下一年度3月20日前完成审计业务工作,完成审计工作时间以出具审计报告和江西省国资委、省交投集团要求的其他报告以及江西省国资委审核通过相关报告为准。风险管理报告应当于下一年度1月31日之前完成,绩效考核审计应当于4月30日之前完成,完成时间以省交投集团认可相关报告时间为准。

服务期限:审计业务约定书签订之日起,至完成2025-2027年度财务决算审计日止。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备的资质、业绩、信誉、人员要求等见附表1至附表5。

3.2本次招标项目不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单的投标人,不得参加投标。

3.5在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加本次招标的投标人,请于2025年9月30日至2025年10月23日(北京时间,下同)进行文件下载。

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