1 中山翠亨集团有限公司下属企业专项应收款项审计-询比公告 - 采购与招标网权威发布
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中山翠亨集团有限公司下属企业专项应收款项审计-询比公告
日期:2025-09-29 收藏项目
一、 采购要求(一)审计服务内容中山翠****公司部分重点下属企业专项应收款项审计(中山火炬开发区临海工业****公司###****公司、中山翠亨建汇园****公司###市###市资源经****公司、中山翠亨综合管廊科****公司)。(二)供应商能力要求具备有效的营业执照、会计师事务所执业证书且独立承担民事责任能力的会计师事务所。配备有注册会计师执业资质的现场驻点工作人员人数(含项目组长)须2人及以上,且项目组长连续执业5年及以上,执业期间无重大工作失误、违纪、违法和违反执业道德的记录,项目组长须全程负责并跟进本项目。(三)本次审计工作安排及时间要求需在2025年11月15日前出具专项应收款项审计报告初稿。(四)本项目总报价本项目报项目总价。该报价包干价,含税费、差旅费等。(五)供应商服务质量要求确保审计工作的准确性、独立性和保密性,提供高水平的审计报告和意见。(六)其他供应商应充分重视和认真了解项目内容,必须对审计项目的所有服务内容作出实质性报价响应,收集编制报价书和签订合同所需的有关信息,充分理解并掌握本项目的全部有关情况,一旦中选,不得对项目服务提出不当异议,不得拒绝签订合同,不得拒绝履行所约定的各项义务。为确保本次专项审计工作的质量、深度及可验证性,中选供应商需严格按照中国注册会计师审计准则及相关法律法规执行审计程序。除提交最终的审计报告外,还必须完整、准确、及时地提供与审计报告结论相关的全部工作底稿及佐证材料。二、 采购方式具体采购流程如下:(一)发布公告;(二)登记预审,供应商在平台上传相关报价文件,审核通过后参与报价;(三)供应商在平台报价,选取报价最低者为本项目审计服务的审计机构;(四)中选****公司签订合同。

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