询价采购公告
公告发布时间:2025年09月23日 10时55分06秒
一、概述
按照国家管网集团内部控制体系建设要求,委托具备咨询服务能力的单位,开展浙江省天然气管网公司内部控制审计服务,通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。最终根据上述工作出具内控审计报告,并协助公司完成发现问题的整改工作。
二、采购项目与标段
交货期限:收到甲方通知后60个日历日内完成现场审计工作并出具审计报告(初稿),后续根据甲方要求出具审计报告。
质保期限(月):
三、供应商资格要求
1.服务商具有会计师事务所执业证书;
2.拟派项目负责人应具备注册会计师或高级以上会(审)计专业技术资格;
3.服务商需要提供企业2022年9月1日至今完成的内控审计项目或内控检查的业绩至少一项。
四、询价文件的获取
4.1 有意向参加项目者,于2025年09月27日 10时00分00秒前……报名。
4.2 报名成功后于2025年09月23日 11时00分00秒至2025年09月27日 10时00分00秒……下载询价文件。
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联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
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