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2025年财务报告及内部控制审计项目2025年财务报告及内部控制审计项目采购公告
日期:2025-09-15 收藏项目

 1、招标条件
 上海复旦复华科技股份有限公司2025年度财务报告及内部控制审计项目,招标人为上海复旦复华科技股份有限公司,项目资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。
2、招标采购内容
 2.1项目概况:本次采购内容:根据《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求,公司每年度须报送并公告年度报告,其中的年度财务会计报告应当经符合相关规定的会计师事务所审计。
 2.2根据《企业内部控制基本规范》要求:上市公司应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
 2.3招标人拟选聘一家会计师事务所对招标人2025年度财务报告、内部控制有效性执行审计并出具审计报告。
 2.4 服务时间:2025年度。
3、投标人资格要求
 3.1投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有独立订立合同的权利。
 3.2投标人应具备有效的《会计师事务所执业许可证》,为中国证券监督管理委员会发布的从事证券服务业务会计师事务所名录中的事务所;
 3.3 2022年以来有连续从事上海市国资系统下相应规模及以上,投标人作为主审所至少承接过1个上海市国有上市公司年度财务报告审计项目;
 3.4本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
 4.1 潜在投标人请于2025年9月15日至2025年9月30日……领取招标文件。 

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