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深化国企监事会改革背景下提升前海局属企业审计委员会监督效能研究二次招标的采购公告
日期:2025-09-15 收藏项目

招标项目名称

深化国企监事会改革背景下提升前海局属企业审计委员会监督效能研究(二次招标)

标的内容

   本项目委托第三方机构开展研究,内容包括:一是厘清审计委员会与纪检、监察、内控等部门的协同机制,探索复合监督架构,避免职能重叠或真空;二是梳理北京、上海等地国资监管机构及央、国企的改革经验,结合局属企业实际情况,研究提出提升审计委员会监督效能的具体举措;三是优化制度保障体系,推动局属企业完善现代化企业管理制度,保障审计委员会监督效能。课题研究成果将为局属企业审计委员会承接监事会职能提供指导,进一步提升局属企业公司治理能力,确保国有资产保值增值。具体详见用户需求书。

项目预算

(最高限价)

¥200,000.00(人民币贰拾万元整)

标书获得办法

报名方式

将投标文件密封并在2025年9月23日下午14:30时(北京时间)前


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