一、为采购人提供税务筹划服务(第一阶段) 1.对采购人现有纳税情况进行全面清查,确定适用税目是否齐全、合理,税务申报、缴纳是否合规等,对发现的税务风险提出合理、可操作的应对措施; 2.对采购人现有增值税计税模式进行测算,提出优化方案,降低采购人税负; 3.整理采购人房土两税纳税依据,明确采购人房土两税纳税义务范围、计税基数等; 4.根据采购人需要及时提供日常涉税业务辅导,对于重要涉税业务事项,能结合采购人实际,给出合理合法合规的可行性税务建议或意见;为采购人提供日常税务事项咨询、辅导、培训等。 5.供应商应了解并熟悉采购人的组织架构、资产结构以及管理和经营模式,梳理分析税务可优化的空间,协助采购人做好税务统筹工作。 二、协助采购人实现增值税汇总申报与缴纳(第二阶段) 1.在不增加税负的前提下,在采购服务期限内,负责为采购人提供协调与技术支持,实现采购人在全省范围内的增值税汇总申报与缴纳; 2.供应商应具备较强的税收政策理解能力、专业判断能力和沟通协调能力,能协#####县税务、财政等部门开展工作,协助采购人实现全部油站、自营店增值税省级汇总申报与缴纳。
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