| 项目名称: | 集团公司2025年审计理论研究课题《科学规范开展审计工作,提升内部审计监督质效研究》 |
| 选商编号: | FZB |
| 项目编号: | |
| 选商方式: | |
| 项目概括: | 课题是集团公司审计工作“十五五”规划的重要基础,力求通过对于中国石油内部审计工作现状深入开展研究,对中国石油内部审计工作开展情况与加强科学性规范性方面的探索实践,找到中国石油内部审计工作现状与科学性规范性要求的差距和不足,提出中国石油实现科学规范审计的路径,并就如何科学规范开展审计工作提出具体方法 |
| 项目单位: | 审计部 |
| 项目性质: | |
| 项目分类: | |
| 选商资格要求: | 2.1资质要求:谈判服务商须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织,具有有效的营业执照; 2.2业绩要求:2023年1月1日至谈判响应文件递交截止日(以合同签订日期为准)具有类似项目业绩; 2.3信用要求:服务商及其法定代表人近三年(2023年01月01日至谈判响应文件递交截止之日)经营活动中无行贿犯罪行为; 2.4人员要求:拟派本项目需项目负责人1名;并有2名专业从事该类项目的人员配合项目实施; 2.5本项目不接受联合体。 |
| 获取谈判文件时间: | |
| 采购文件获取: | 3.12025年8月8日-12日为谈判公告期, 2025年8月8日-12日为谈判文件发售期 |
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联系人:张培
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