一、项目概况项目名称:2025年《内部控制手册》修订委托**:********万元合同履行期限:自合同签订之日起至2025年11月30日二、采购内容1. 根据中心现行的管理制度、实施措施和执行程序,结合中心组织架构、业务流程、管理要求等相关内容,针对现有的《内部控制手册(2022版)》进行修订,主要内容包括但不限于:(1)对照国###市、上级部门制度和要求,对中心现行制度和内控体系进行全面梳理分析,形成工作报告;(2)根据中心现有的内控流程和业务运行状况,包括但不限于中心的业务性质、业务范围、管理架构等工作内容,围绕内控工作机制、授权体系、责任体系、财务体系、职责分工等方面梳理分析存在的问题或薄弱环节,提出明确的、可实施的改进意见或建议;(3)梳理分析中心预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等方面的工作内容和流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提出明确的、可实施的改进意见或建议;(4)其他涉及中心内部控制体系建设的内容;(5)改进和完善中心内部控制评价与监督体系;(6)形成中心《内部控制手册(2025版)》。2.交付成果:2025年修订版《内控手册》(含电子版及纸质版)。
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