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山西华阳新材料股份有限公司2025年度财务报告和内部控制审计项目招标公告
日期:2025-07-28 收藏项目
山西华阳新材料股份有限公司2025年度财务报告和内部控制审计项目招标公告

招标项目所在地区:山西省太原市
一、招标条件
山西华阳新材料股份有限公司2025年度财务报告和内部控制审计项目,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西华阳新材料股份有限公司。本项目已具备招标条件,现进行国内公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1、项目名称:山西华阳新材料股份有限公司2025年度财务报告和内部控制审计项目
2.2、项目编号:HYF……
2.3、资金来源:企业自筹
2.4、招标内容:本次招标项目不划分标段,本次招标为:华阳新材料股份有限公司拟选聘会计师事务所对公司及下属子公司2025年度财务报告、内部控制有效性执行审计并出具审计报告以及其他专项核查意见和专项说明。
2.5、招标范围:2025年度财务报告和内部控制审计项目,具体技术要求及服务内容详见招标文件。
2.6、服务期限:2026年4月20日前,出具2025年度财务报表审计报告及内部控制审计报告。
2.7、服务质量:合格,符合国家、行业相关规范要求。
2.8、服务地点:山西华阳新材料股份有限公司指定地点。
三、投标人资格要求
3.1、资质要求:投标人须具有独立承担民事责任的能力,拥有有效的营业执照并具备国家财政部门颁发的《会计师事务所执业资格证书》,并属于中国证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所名录中的事务所。
3.2、财务要求:投标人具有2024年第三方(由会计师事务所或审计机构)审计的财务审计报告,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注;投标人成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表。
3.3、业绩要求:投标人在2021年01月01日至今,至少承接过一个在境内上市的国有控股企业财务报告审计及内部控制审计项目业绩。(以投标人自身业绩为准,须同时提供合同首页、主要内容页、签字盖章页,时间以合同签订时间为准);
3.4、人员要求:拟派第一签字注册会计师、第二签字会计师须具备注册会计师执业资格证书;
3.5、信誉要求:投标人未被“信用中国”列入失信被执行人名单,未被“全国企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单;
3.6、其他要求:
3.6.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目;
3.6.2、2021年至今未因违法违规行为被国家相关主管部门(财政部(厅、局))给予暂停执行财务决算审计业务、吊销有关执业许可证(包括总所和分所);
3.6.3、团队应具备良好的沟通协调能力,特别是签字注册会计师、项目负责人,须与公司相关业务部门就审计各相关事项高效、顺畅地沟通。
3.7、本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
4.1、获取时间:2025年7月28日19时00分至2025年8月2日19时00分(北京时间)

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