一、项目概况 2025-2026年度(共2个年度)的审计服务工作 二、项目基本情况 1、项目名称:2025-2026年度审计会计师事务所选聘项目 2、项目类别:服务类 3、采购方式:竞争性磋商 4、采购内容:本项目采购包括但不限于以下内容:(1)****公司合并报表范围内企业进行审计并按各级企业实际需求出具年度审计报告,满****公司对外披露和报送需求;(2)****公司合并报表范围内企业内部控制设计及运行有效性进行审计并出具年度内部控制审计报告;(3)对合并报表范围内企业出具非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明;监管机构要求的其他相关报告/意见/回复****公司提供年度报告及内部控制预审服务;(5)针对会计核算、财务管理、信息披露及监管机构关注要****公司相关人员进行培训与指导****公司年度报告相关的其他事项提供服务。
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联系人:陈思颖
电话:010-82656698
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