2.1项目概况:为浙江交控提供内部审计、巡察和资产损失调查等的协审服务。项目范围覆盖浙江省交投控股集团有限公司及下属各子(分)公司。服务地区:浙江省内、上海、湘潭。项目预算为94.9万元。
2.2招标范围:本次招标设1个标段(包件),服务内容1.配合公司对拟实施项目开展审计前调查,并根据调查结果编制审计实施方案;2.按公司要求对审计中发现的问题编制“内部审计事项取证单”、“审计工作底稿”;3.根据审计实施情况,及时出具审计事项汇总情况说明和审计报告初稿;4.按公司要求对资产损失事项进行调查,并出具调查报告初稿。
2.3服务期:自合同签订之日起至2026年12月31日。
3.投标人资格条件、要求
1.投标人须具备财政部有关规定批准成立的会计师事务所或经具有独立法人资格的总公司授权的分支机构,且分支机构应具有有效的营业执照;取得会计师事务所执业证书。(证明材料:提供有效营业执照、会计师事务所执业证书)
2.本次招标不接受联合体投标。
3.项目组人员要求:1.合伙人,至少1人,须具有注册会计师资格,并至少具有5年以上(含5年)相关工作经验;2.部门经理(或相应部门负责人岗位),至少1人,须具有注册会计师资格,并至少具有3年以上(含3年)相关工作经验;3.项目经理,至少5人,须具有注册会计师资格,并至少具有1年以上(含1年)相关工作经验;4.审计助理,至少5人。(证明材料:拟委任主要人员汇总表,公司任命文件或其他体现岗位的证明材料并盖公章,有效的注册会计师资格证书复印件,工作经验以首次发证日期为准)
4.信誉要求:近三年内(自2022年1月1日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)网站页面显示内容为准,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索➡全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)➡案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)➡裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
4.招标文件的获取
(请登录)招标文件网上下载时间:2025年7月12日至2025年7月16日。
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联系人:程姣
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