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数据集团内部审计项目询价公告
日期:2025-05-13 收藏项目
制制度体系的设计全面性、科学性、时效性及执行有效性,识别潜在风险点并提出改进建议。(3)审计范围:对****公司采购、销售、合同履约、招投标、人力资源、资产管理等各项业务流程的内部控制进行审查。******** 询价(合同)范围(1)制度梳理:对现有制度文件进行全面梳理,形成制度清单及架构图。(2)合规性审查:依.

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