一、项目概况
项目名称:内控有效性审计中介机构选聘
二、主要服务内容
针对母公司对子公司的管控进行内控有效性审计,发现内控缺陷,厘清母公司与子公司权责利关系,提出改进建议,并出具报告。着重资金和资产环节的内部控制审计。母公司下辖六家控股子公司。
三、资格要求
1、无会计事务所管理部门行政处罚记录;
2、有满足我公司审计服务需求的项目团队;
3、项目负责人需持有高级职称(会计师、审计师)的执业证书。熟悉公司业务、具备内部控制相关专业知识。
四、投标文件递交的截止时间及评标时间均为2025年4月8日下午15:00(北京时间)。
项目名称:内控有效性审计中介机构选聘
二、主要服务内容
针对母公司对子公司的管控进行内控有效性审计,发现内控缺陷,厘清母公司与子公司权责利关系,提出改进建议,并出具报告。着重资金和资产环节的内部控制审计。母公司下辖六家控股子公司。
三、资格要求
1、无会计事务所管理部门行政处罚记录;
2、有满足我公司审计服务需求的项目团队;
3、项目负责人需持有高级职称(会计师、审计师)的执业证书。熟悉公司业务、具备内部控制相关专业知识。
四、投标文件递交的截止时间及评标时间均为2025年4月8日下午15:00(北京时间)。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

