他资金来源:企业自筹项目概况:根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求,对城安院2024年度内部控制开展专项审计,重点对财务管理、项目管理、招标采购、合同管理、研发投入等领域的内部控制建设及执行情况进行审计。通过实施系统、规范的审计程序****公司层面及具体业务流程存在内部控制缺陷,揭示.
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联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
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