采购内容:
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔 2012〕21号)、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发〔2020〕31号)、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号)等文件要求,我院拟采购风险评估与内部控制评价服务,完善医院内部控制管理,欢迎有意参与该项目的单位报名,参加资格预审。
资格预审文件要求:
① 营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码、税务登记证(含所有涉及生产商和经销商,若三证合一仅需提供一证)。
② 报名单位授权委托书以及被授权人身份证。
③ 项目经理具备 5年及以上相关工作经验并取得注册会计师资格。
④ 近三年(从 202 2 年 1月1日 起,以合同开始时间为准)类似项目合同(涉及政府采购政策支持的创新产品除外)两个及以上 (业绩需为不同单位) 。
⑤ 承诺书(点击下载)
格式要求:
按照上述顺序做好目录并装订成册,封面上注明项目名称、报名单位名称、项目联系人、联系电话和联系邮箱并加盖单位红章。
文件材料提供 1份复印件即可,每页或骑缝需加盖单位红章。
请将文件材料投入老科研楼( 5号楼)一层报名资料箱中,并扫描资料箱上二维码按要求进行登记。
未按要求提交,或文件材料不清晰,均按不合格处理。
文件材料的真实性由报名单位负责,提供虚假材料的单位将列入 “黑名单”。
报名时间: 202 5年2月19 日 8:30至202 5年2月25 日 16:30
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

