二、采购内容:2024年公司年度审计服务(含合并及母公司2025年前三季度报表审阅)
三、采购需求:
1、通过执行审计工作,对公司年度财务报表在所有重大方面是否按照企业会计准则的规定编制,是否公允反映了公司年末的公司财务状况以及各年度的公司经营成果和现金流量发表审计意见;
2、为公司在资本市场进行直接融资(包括但不限于在发改委、交易所、银行间交易商协会和各金交所发行企业债、公司债、非公开公司债、PPN、中票、短融、超短融等)时提供如“募集说明书的审计机构声明”等财务配合工作。
四、采购预算:人民币肆拾肆万元整(¥440000.00)
五、服务期限:自合同签订之日起两个月内完成24年度审计报告(含合并及母公司2025年前三季度报表审阅),每季度结束后45天内提供季度报表审阅工作。
六、合格投标人的条件
1、供应商的一般资格要求:
(1)在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)法律、行政法规规定的其他条件。
注:本项目不接受联合投标,也不接受分包转包。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
2、本项目的特定资格要求:
(1)具有行政主管部门颁发的会计师事务所执业证书;
(2)本次招标不接受联合体投标;
(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的采购活动。
注:如为分所响应须有总所的授权及分所执业许可证书(总所只可授权一家分所参与本项目)。供应商的总机构和分支机构同时响应的,则设定总机构为有效响应,分支机构为无效响应。)
3、参加磋商报名及领取磋商采购文件时间:自公告发布之日起至2025年02月19日(9:00-11:00,14:00-16:00,节假日除外),磋商采购文件售价300元,售后不退。……
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联系人:王越
电话:010-68819835
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