一、本级预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况 1.关于“财政支出进度不够均衡”的问题。 整改措施及结果:定期通报预算执行情况。按月将部门预算支出总体执行情况和重点项目执行情况通报各部门,对执行进度慢的项目要求单位查找存在的突出问题及其原因,有针对性地采取有效措施加快支出进度,对确实不能实施的项目,督促单位及时履行预算调整程序。 2.关于“项目预算绩效目标表填报不规范、绩效目标设定不合理”的问题。 整改措施及结果:加强对各单位的督促指导,对已编制的项目绩效目标加强审核力度,并突出预算绩效评价结果运用。 3.关于“部分专项转移支付资金分解下达不及时”的问题。 整改措施及结果:严格按照《关于印发〈江苏####县专项转移支付管理办法〉的通知》(苏财规〔2016〕28 号)的第三十四条规定,在规定时限内下达资金及时分解下达资金。收到专项转移支付后,及时分解下达资金。对省级有关部门分配时已明确具体补助对象及补助金额的,在7个工作日内下达本级有关部门,对省级有关部门分配时未明确具体补助对象及补助金额的,在接到专项转移支付后30日内分解下达到位。对建设类和考核类转移支付资金,及时掌握项目进展情况,适时下达。截至2024年6月底,审计提出下达不及时的资金已全额下达。 二、部门预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况 1.关于“预算编制和执行不到位”的问题。 整改措施及结果:一是对追加项目进行梳理,部分为尚未满足支付条件的项目资金,结转至下一年度使用;另一部分为工程结算审核核减的项目造价、节约的采购成本等已收回财政。二是进一步提高部门预算编制的科学性、准确性,同时将预算执行进度作为考核的重要指标。 2.关于“部分单位项目预算执行率偏低”的问题。 整改措施及结果:一方面提高部门预算编制的科学性、准确性。通过科学编制预算,实现预算安排与预算执行的精准衔接,提高预算执行效率。另一方面加强对部门单位项目支出执行情况的管理和监督。将预算执行进度作为考核的重要指标,加快预算执行率。
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