人民币)采购品目:C********审计服务采购需求概况:对校(院)各部门(单位)(含独立二级法人单位)2022年度至2024年度财务收支经济活动的真实性、合法性、效益性等情况进行审计。内容包括但不限于贯彻执行中央八项规定情况、内部控制方面、财务收支、专项经费、固定资产和在建工程、科研经费等方面的审计。出具经责审.
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