1.1项目概况:为进一步加强公司内部控制体系建设,提高内部控制与风险管理水平。根据公司内部控制工作规划,2025年将对公司内控流程进行全面梳理重塑,实现内控流程文档全面、有效覆盖公司现有经营业务。为达到IPO内控管理标准,充分发挥咨询机构的专业性和职业性,现委托外部会计师事务所提供咨询服务。
1.2采购内容:2025年中讯邮电咨询设计院有限公司内部控制流程重塑项目主要内容包括(并不限于):
1)对采购人及下属各分子公司的经营管理、业务流程及现有内控流程充分调研;
2)为采购人(含下属各分子公司)整体内控流程重塑提供专业意见、建议,制定具体方案;
3)由相关领域专家为采购人公司领导、专业管理部门人员及分子公司相关人员分层级开展控制流程重塑培训与宣贯;
4)全面了解采购人(含下属各分子公司)整体管理模式、业务模式和运营模式,对采购人及下属各分子公司现有内控流程进行重塑,分别编写适用公司实际情况的内控流程及风险控制文档,实现内控流程文档全面、有效覆盖公司现有经营业务。内部控制流程重塑后达到IPO内控管理标准,为采购人未来IPO打下坚实的内控管理基础。具体实施范围详见技术规范书。
1.2.1采购规模:预算金额:人民币80.00万元(不含税)。
1.2.2时间要求:除非经采购人同意,应答人应自签订合同之日起6个月内,完成本合同项下全部工作,且工作成果经采购人验收全部合格。
1.2.3项目实施地点:采购人指定地点。
1.3采购包划分:单一采购包
1.4本项目设置最高限价,最高限价为72.00万元人民币(不含税),应答人应答报价高于最高限价的,其应答文件将被否决。
2.应答人资格要求
2.1应答人须为中华人民共和国境内登记注册、合法成立的独立法人或其他组织。提供加载统一社会信用代码的营业执照扫描件或其他主体资格证明文件的扫描件。
2.2应答人须为能够依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构;提供中华人民共和国财政部颁发的,加载统一证书序号的会计师事务所执业证书扫描件。
2.3财务要求:
应答人须能按照采购人要求开具符合税法规定的增值税专用发票(证明材料请根据以下内容三选一即可)。
①提供税务局网站查询的一般纳税人证明截图;
②提供主管税务机关出具的一般纳税人认定表/其他证明材料;
③已开具的增值税专用发票复印件及加盖公章的可开具增值税专用发票的承诺。
2.4信誉要求:
(1)具有良好的银行资信、商业信誉和较强的企业综合实力,能够满足采购人的要求,2021年1月1日至应答文件递交截止日无处于被责令停业,财产被接管,冻结,破产状态。
(2)在“信用中国”网站不存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的情况。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的应答人,其应答文件将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取时间:2024年12月31日17:00至2025年01月06日17:00(北京时间,下同)(包括法定工休日、法定节假日)。
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