一、项目概况 对 ###县新能****公司 及下属 17家 公司 2023年-2024年9月 账务处理中财务管理、财税处理的薄弱环节及存在问题并促进整改。同时,在了解企业内部控制的基础上 , 重点关注法人治理、内控制度、决策管理、重大对外担保、财务管理、资产管理、对外投资、融资等方面 制度 的建立及执行情况,对发现的不合规有关事项提出整改建议 ; 根据内审情况为企业提供财务咨询。 二、项目要求 中选公告公示期结束后,双方于 2024年11月份签订合同,签订合同后30个工作日****公司****公司的内部审计汇总报告,审计结束后15个工作日内指导企业进行问题整改;中选中介机构严格按照双方签订的合同履行义务,不得转包或委托**义务的,甲方有权另行选择其他中介机构。
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