1、项目名称:山东公用控股有限公司2024年度及2025年度财务决算审计及内部控制审计服务采购项目
2、项目编号:GY-FW
3、项目需求:本项目为山东公用控股有限公司2024年度及2025年度财务决算审计及内部控制审计服务采购项目,本项目共分为两个标段,1标段:财务决算审计;2标段:内部控制审计。具体内容及技术要求详见招标文件第三部分项目说明及要求。
4、标段划分:共分为两个标段,1标段:财务决算审计;2标段:内部控制审计。
5、预算金额:预算金额总价:520万元;其中:1标段:财务决算审计预算金额为:420万元;2标段:内部控制审计预算金额为:100万元。
6、招标方式:公开招标。
7、本项目兼投不兼中。
二、投标人资格要求
1标段:财务决算审计:
1、在中国境内注册,具备有效的营业执照,具有独立承担民事责任的能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;
2、具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书;具备财政部、中国证券监督管理委员会核准的具备证券期货资格的会计师事务所(提供网站截图加盖公章)
3、一个投标人只能提交一个投标文件,如果投标人之间存在下列互为关联关系(国有控股公司除外)的情形之一的,不得同时参加本项目报价:
3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人;
3.2母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司;
4、本项目不接受联合体投标报价;
5、资格审查方式:资格后审;
6、截止到开标当日,投标人(含法定代表人)未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜(投标人不必提供证明,如有以上情况发生,承担相应责任);
7、通过“信用中国”网站查询,投标单位未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单;
8、投标人近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理。
2标段:内部控制审计:
1、在中国境内注册,具备有效的营业执照,具有独立承担民事责任的能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;
2、具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书;
3、一个投标人只能提交一个投标文件,如果投标人之间存在下列互为关联关系(国有控股公司除外)的情形之一的,不得同时参加本项目报价:
3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人;
3.2母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司;
4、本项目不接受联合体投标报价;
5、资格审查方式:资格后审;
6、截止到开标当日,投标人(含法定代表人)未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜(投标人不必提供证明,如有以上情况发生,承担相应责任);
7、通过“信用中国”网站查询,投标单位未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单;
8、投标人近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理。
三、招标文件获取的时间和方式
1、招标文件获取时间:2024年11月4日—2024年11月11日【每日上午8时30分至11时30分,下午14时至下午17时30分(北京时间,法定节假日除外)】。
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联系人:陈思颖
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