招标段/包
| 标段/包名称: | 国信证券股份有限公司2024年度审计服务项目 | 标段/包编号: | 241 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 4900000 |
| 采购控制价说明: | 根据国信证券股份有限公司历年总体审计费用情况及主要券商审计费用情况,本次最高投标限价为不超过人民币490万元(含税) | ||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 是 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 自合同签订日起至招标人确定的信息披露日前完成相关审计、审阅工作。 |
| 招标/采购范围: | 2.1编制国信证券(合并)年度审计报告及半年度审阅报告(含财务报表附注,下同,中英文版),管理建议书,外币专项审核报告,内控审计报告(另单独出具国信证券私募资产管理业务内控审计报告、国信弘盛私募资产管理业务内控审计报告、国信期货私募资产管理业务内控审计报告、国信证券基金托管业务内控评估报告、国信证券私募投资基金服务业务审计报告、国信香港内控及财务运营审计报告),信息技术建设专项审核报告,向税务局提交的关联交易同期资料审核报告,监管部门或行业协会就年度审计要求的其他审计报告、审核报告、专项报告、鉴证报告(如募集资金使用情况的鉴证报告)等。2.2子公司各类报告,包括但不限于:2.2.1国信弘盛:年度审计报告、弘盛旗下基金主体(22个)的相关审计报告;2.2.2国信期货:年度审计报告、内控鉴证报告、风险监管报表的专项审计报告和专项审阅报告、金阳子公司审计报告;信息技术建设专项审核报告;2.2.3国信资本:年度审计报告;2.2.4国信香港:境内一家子公司审计报告、境外五家子公司审计报告;2.2.5国信资管(2024年新成立):年度审计报告。 | ||
| 资格条件: | 1.在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件(若投标人为分公司,需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件)。2.本项目不允许联合体投标,不允许转包、分包。3.投标人须是在中华人民共和国境内依法注册成立的会计师事务所,提供有效的会计师事务所执业证书。4.因本项目涉及香港地区业务,投标人须在香港地区有相应的成员机构或分所,并提供相关证明文件。 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-10-22 20:00 | 文件获取截止时间: | 2024-11-06 18:00 |
| 质疑截止时间: | 2024-11-01 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-06 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-12 09:30 | 开标时间: | 2024-11-12 09:30 |
| 文件获取地点: | …… | ||
| 开标地点: | …… | ||
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