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省四院大型设备采购关键环节及绩效评价审计服务采购项目(招采字2024-020)院内议价公告
日期:2024-10-15 收藏项目
一、审计范围本次审计抽查医院近三年资产原值大于100万元大型设备,对其采购和使用的关键环节进行审查,包括:采购环节风险点审查;价格合理性风险点审查;供应商选择风险点审查;质量控制环节风险点审查及绩效评价;延伸查看后勤采购等重点环节。二、审计内容 (一)采购环节风险点审查1.审查设备采购的必要性和可行性研究报告,评估采购决策的合理性。2.检查采购程序的合规性,包括招标、投标、评标等环节。3.核实设备采购合同的条款,确保合同的公平性和有效性。(二)价格合理性风险点审查1###市场价格和同类医院采购价格,评估医院采购价格的合理性。2.审查价格谈判过程是否充分、公正,是否存在价格虚高的情况。3.检查采购物资的成本构成,分析价格变动的原因。(三)供应商选择风险点审查1.评估供应商的资质和信誉,审查供应商的选择是否经过充分的考察和评估。2.检查供应商评价体系的建立和执行情况,是否对供应商进行定期评价和考核。3.核实是否存在单一来源采购或指定供应商的情况,如有,是否有合理的理由。(四)质量控制环节风险点审查1.审查采购设备的质量标准和验收程序是否明确、严格。2.检查入库验收记录是否完整、真实,是否对不合格物资进行了及时处理。3.评估质量跟踪和反馈机制的有效性,是否及时解决了质量问题。(五)设备绩效评价1.审查设备采购资金的来源和使用情况,确保资金的安全和有效。2.核实设备的折旧计提和资产核算是否准确。3.检查设备的收费标准和收入情况,对设备进行绩效评价。4.设备使用率审查,查看是否有闲置设备。

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