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交投集团内部审计服务项目(二标段)比选公告
日期:2024-08-28 收藏项目
一、项目概况与采购范围1.项目名称:交投集团内部审计服务项目(二标段)2.控制价:********元(含税)注:①投标报价不能超过控制价;②投标报价低于所有投标人有效报价算术平均值85%的,视为低于成本报价,报价无效。3.采购范围:出具高要求的龙****公司经责审计报告,共1个报告。被审计单位基本情况:①龙****公司包括2个龙****公司、2个龙****公司;分别是龙骧****公司、龙骧集团****公司、湖南龙骧国际****公司、湖南龙骧旅游咨****公司;②期末总资产:约2,00****公司资产负债表加计数。经责审计期间:2020年1月-2024年5月;重要事项可能会涉及以前年度。4.服务期限:中标之日起至甲方验收合格之日止,审计报告初稿不晚于2024年10月底前出具,终稿不晚于11月底。二、投标人资格要求1.企业须在中华人民共和国合法注册,营业执照处于有效期内。2.企业具有省级及以上财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》,投标人如###市级分支机构,需出具总所授权的授权书及分支机构营业执照副本原件扫描件。3.类似业绩:(1)参与投标的供应商须近3年内承接过2个以上单项金额为10万元以上的审计项目。(投标截止前36个月内,时间以合同签订时间为准)(2)上述所称的审计项目具体是****公司或交****公司全面审计项目或经责审计项目,不包含财务年报审计项目。4.服务团队要求:(1)项目负责人必须具有注册会计师资质。(2)项目审计组人员不得少于5人。项目组成员人员不能相互兼任,须配备至少项目负责人1人(提供注会会计师证书)、注册会计师1人(提供注会会计师证书)、中级及以上会计职称人员2人(提供中级会计证书)、其他财务审计工作人员1人。拟参加本项目所有审计人员及授权委托**供劳动保障部门出具的投标截止时间前近半年内连续3个月缴纳社保的证明;项目审计过程中未经甲方同意不得更换、删减人员。5.本次比选不接受联合体投标。6.参加本次比选活动前3年内没有重大违法记录,(提供参加本次投标活动前3年内没有重大违法记录的书面声明,格式自拟)7.与比选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位法定代表人(或负责人)为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位,不得参加同一采购项目投标。8.未在全国企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单或在u201C信用中国****网站中被列入失信被执行人名单(失信黑名单)。(提供全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的或在u201C信用中国****网站中被列入失信被执行人名单(失信黑名****网页截图)9.无其他明文禁止参与投标的情形。10.特别说明:(1)本项目投标人可对交投集团内部审计服务项目一标段、二标段两个标段同时进行投标,但只允许中标其中一个标段。如同一投标人同时在多个标段被推荐为中标候选人,则在公示期满后招标人确定金额(投标报价)大的标段为其中标标段,如两个项目金额(投标报价)相同,则一标段为中标标段,另外的标段则由排名其后的中标候选人替补。中标候选人公示按照评标委员会推荐的顺序进行公示。(2)投标人可以以总所###市级分支机构名义投标,但投标人仅允许一家机构投标,若一个投标人出现多家机构递交投标文件,则该投标人的投标文件均作无效投标处理。

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