照实际合同为准服务内容:审计年限:2021年01月-2024年06月;审计内容:预决算工作、单位财务相关的制度的建设与执行情况、单位“三重一大”有关事项的执行情况、收入管理情况、资金管理方面、药品耗材等存货的管理情况、固定资产的管理情况、采购管理情况、会计基础工作的审核、往来款的管理等事项。洽谈时间:********
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电话:010-68819835
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