至2023年合规性内部审计项目。
********项目概况:对采气一厂2020年至2023年投资(主要包括固定资产、无形资产等)、成本和研发费用的合规性进行专项审计,出具专项审计报告,主要用于企业内部提升管理之用。
********采购范围:纳入采气一厂财务报表汇总范围所属各级单位。
********服务期限:自合同签订之日起至2024年11月30日。
********服务地点.
********项目概况:对采气一厂2020年至2023年投资(主要包括固定资产、无形资产等)、成本和研发费用的合规性进行专项审计,出具专项审计报告,主要用于企业内部提升管理之用。
********采购范围:纳入采气一厂财务报表汇总范围所属各级单位。
********服务期限:自合同签订之日起至2024年11月30日。
********服务地点.
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