一、项目概况:1、项目名称:省城投集团内部控制专项审计服务项目2、审计期间:2020年8月至2024年6月。3、服务期限:按采购人要求进度完成审计并提交审计成果,具体开始时间以采购人通知为准。4、审计范围:省城投集团本级、并****公司及各全资、控****公司。5、主要内容:省城投集团本级各职能部门及全资、控****公司的内部控制制度、流程及风险评估的全面审计,包括但不限于以下内容:(1)针对现行管理制度、业务流程、岗位职责等文件资料,开展穿行测试或控制测试,确认内部控制设计和执行的有效性,查找缺陷。(2)梳理审计期间内的经济管理活动、业务流程,分析风险提出风险应对措施。(3)按照梳理的业务流程、分析确定的风险点和风险应对策略,出具报告。6、标段划分:1个标段。二、采购范围:聘请一家机构为省城投集团提供内部控制专项审计服务,审计范围为省城投集团本级、并****公司及各全资、控****公司。
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联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
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