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省城投集团内部控制专项审计服务项目比选公告
日期:2024-08-05 收藏项目
一、项目概况:

1、项目名称:省城投集团内部控制专项审计服务项目

2、审计期间:2020年8月至2024年6月。

3、服务期限:按采购人要求进度完成审计并提交审计成果,具体开始时间以采购人通知为准。

4、审计范围:省城投集团本级、并表范围内子公司及各全资、控股、参股子公司。

5、主要内容:省城投集团本级各职能部门及全资、控股、参股子公司的内部控制制度、流程及风险评估的全面审计,包括但不限于以下内容:

(1)针对现行管理制度、业务流程、岗位职责等文件资料,开展穿行测试或控制测试,确认内部控制设计和执行的有效性,查找缺陷。

(2)梳理审计期间内的经济管理活动、业务流程,分析风险提出风险应对措施。

(3)按照梳理的业务流程、分析确定的风险点和风险应对策略,出具报告。

6、标段划分:1个标段。

二、采购范围:

聘请一家机构为省城投集团提供内部控制专项审计服务,审计范围为省城投集团本级、并表范围内子公司及各全资、控股、参股子公司。

三、应答人资格条件

1、应答人应是在中华人民共和国境内经批准成立的合伙会计师事务所或有限责任会计师事务所,具有国家行业主管部门(财政部门)颁发的会计师事务所执业资格。

2、应答人针对本项目应至少委派4名(含)及以上具有注册会计师、法律执业资格或中级(含)及以上会计、经济职称的人员。

3、应答人2020年1月1日至投标截止时间(具体时间以合同签订时间或成果证明文件时间为准)至少具有2个大型国有企业内部控制审计工作经验;

4、应答人在投标截止日未被列入“信用中国”网站中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为三项记录名单;

5、本次比选不接受联合体响应。

三、获取比选文件的时间和期限

本项目不提供纸质文件,电子比选文件获取方式:符合资格要求的有意向的应答人请于2024年8月5日00:00:00时(北京时间)至2024年8月9日23:59:59时(北京时间):获取电子比选文件及其它资料。

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