务的机构数量1服务开始时间2024-**-**服务结束时间2024-**-**响应期5天开标时间2024-**-**选取方式随机抽取所需服务事项财务报表审计内部控制审计专项审计项目要求无失信记录服务内容重大决策部署贯彻执行情况。内部控制制度建立健全情况。单位预(决)算执行和其他财务收支的真实、合法性情况。专项资金使用情况。.
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
下载招标公告:2023年财务收支审计招标公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

