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内部控制建设调研公告
日期:2024-07-11 收藏项目
一、服务内容及要求健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系,有效防范和管控内部运营风险。(一)重点工作1.指导并制定医院内部控制建设方案、内部控制建设计划与实施办法。2.建立医院内部控制体系,编制医院内部控制手册。3.指导推动医院内部控制信息化建设,提高内部控制信息化水平。4.指导开展医院内部控制建设相关工作,提出内部控制成果应用建议。(二)涵盖内容1.单位层面内部控制建设:单位决策机制,内部管理机构设置、职责分工及关键岗位管理,决策和执行的制衡机制,内部管理制度的健全,信息化建设等。2.业务层面内部控制建设:预算业务内部控制,收支业务,采购业务,资产业务,基本建设业务,合同业务,医疗业务,科研业务,教学****网医疗业务,医联体业务,信息化建设业务等。二、资质要求1.具备独立承担民事责任能力的法人资格;2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具备与委托**.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.参加本项目前3年内,在经营活动中没有重大违法记录、审计(评估)工作中没有出现重大审计(评估)质量问题和不良记录;6.具有###市场业绩,熟悉医疗机构的内部控制管理制度,近年内有三级公立医院等内控建设服务经验的优先考虑。

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