1.1采购项目编号:HZY
1.2项目名称:固镇县工投集团信用评级财务审计服务项目
1.3采购人:固镇县工业投资(集团)有限公司
1.4资金来源:自筹资金
1.5预算金额:60万元
1.6采购内容:对固镇县工业投资(集团)有限公司2022-2023年度财务进行审计,具体详见采购需求。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围:包括但不限于(1)供应商对采购人按照企业会计准则编制的2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。
(2)供应商审计工作的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(3)供应商通过执行审计工作,对采购人财务报表的下列方面发表审计意见:①财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制;②财务报表是否在所有重大方面公允反映了采购人2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(4)供应商本次审计仅提供采购人2022-2023年度合并审计报告,不对采购人单独出具审计报告。
(5)供应商为采购人在发行企业债过程中出具①参与各方签署的信用承诺书②发行人最近一年的资产清单③专项说明(如有)会计证明文件。编制企业债发债前的财务报表及附注。
2.2服务期:合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止;
2.3标段划分:一个标段;
2.4其他要求:无;
3.供应商资格要求
3.1、在中华人民共和国境内合法存续的企业法人(提供三证合一的营业执照复印件或扫描件);
3.2、具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书(提供证书);
3.3、近两年(2022年1月1日至投标截止之日)没有因公司财务审计业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形;
3.4、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的采购;每个供应商仅能委派一家分行或分支机构参与,否则不予接受;
3.5、本项目不接受联合体。
4.采购文件的获取
4.1获取时间:2024年7月5日至2024年7月12日17:00止。
4.2响应文件价格:¥300元/套,售后不退。
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联系人:王越
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