1.1采购编号:SCC
1.2项目名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司2024-2026年度年度财务报告及内部控制审计项目
1.3服务期限:三年(2024-2026年度)
2.采购内容
本次招标选聘一家具备资质且综合能力较强的会计师事务所,为公司2024-2026年的年度财务报告及内部控制审计提供专业服务,并按要求出具报告,包括但不限于:
(1) 出具小商品城年度财务报表审计报告、内部控制审计报告;
(2) 在年度审计工作的基础上,根据小商品城需要及监管机构的要求,出具财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明(如有);
(3) 根据国资监管等上级监管部门财务决算要求,提供财务决算所需的报表及决算工作中其他有关报表(包括久其软件相关服务);
(4) 在资产、股权重组、重大融资等相关工作中配合所审企业与年报审计相关的工作(如有);
(5) 对公司发展、经营管理、内部控制等提供及时有效的管理建议并出具管理建议书。
3.合格投标人的资质要求
3.1基本要求
3.1.1在中华人民共和国境内依法成立3年及以上的会计师事务所(由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限),具有独立承担民事责任的能力;
3.1.2具备《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》或提供已向财政部、证监会备案的相关证明材料(资质主体须与投标人主体一致),且处于正常营业状态;
3.1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.1.4本项目不接受联合体投标,不得分包、转包。
3.2年限要求
3.2.1最近3年内曾为招标人提供年报审计服务的会计师事务所,不能参与本次投标;
3.2.2审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担招标人审计业务满 5 年的,之后连续 5 年不得参与招标人的年度审计服务。审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为招标人提供审计服务的期限应当合并计算。
3.3投标人信誉要求
投标人存在下列情形之一的,招标人5年内不得选聘其承担审计业务:
(一)近三年内因违法违规行为受到暂停全部经营业务、责令停业等行政处罚;
(二)承担义乌市市属企业审计业务受到罚款、没收违法所得等行政处罚措施的;
(三)在审计投标中存在以他人名义投标、弄虚作假、恶意串通等行为的;未经同意,违规将中标业务分包的;中标后无故弃标的;
(四)在审计工作中存在重大过错,致使审计结果严重失实或重大风险事项未披露的;
(五)违反保密、信息安全和数据管理有关规定,泄露企业商业秘密、相关信息与数据,或者因工作失误造成被审计单位重大损失的;
(六)年度质量评价结果为 C 级及以下的;
(七)投标人严重违反法律法规,或因审计质量问题导致对招标人或义乌市国资办下属市属企业声誉造成重大不利影响而被认定为不适当机构的,不得参与本次招标,若中标后出现此情况,合同将自动终止。
(八)存在其他严重情况的。
3.4注册会计师信誉要求
承办招标人审计业务的注册会计师应执业记录良好,有下列情形之一的,不得作为审计项目组主要成员(项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人等):
(一)违法违规行为受到吊销执业证书或暂停执业行政处罚,完成整改、恢复执业资格未满36个月的;
(二)近三年因审计质量等问题受到警告、罚款等行政处罚的;
(三)近三年担任主要成员的义乌市市属企业审计项目质量评价结果为 C级及以下的;
(四)审计项目组主要成员严重违反法律法规,或承办审计项目经法院判决或监管部门认定存在故意或重大过失而被认定为不适当人选,不得成为本次招标的项目组成员;若中标后出现此情况的,不得继续承办招标人审计业务。
(五)存在其他严重情况的。
4.招标文件的获取方式和时间
投标人可于2024年7月5日至7月12日17:00止,报名。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
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