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粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目邀标公告
日期:2024-07-02 收藏项目
1. 招标条件

粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目的招标人为粤海永顺泰集团股份有限公司(以下称“招标人”),资金来源为企业自筹,目前已具备招标条件。现对本项目进行邀请招标,在此欢迎收到本投标邀请书的潜在投标人参加投标。

2. 招标采购内容

2.1 本次采购内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求招标人每年度须报送并公告年度报告,其中的年度财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

根据《企业内部控制基本规范》要求:上市公司应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

招标人拟选聘一家会计师事务所对招标人2024年度财务报表、内部控制有效性执行审计并出具审计报告,同时出具各类上市公司和国有资产监管部门要求的报告,并提供其他相关服务。

2.2 服务期限:2024 年度。招标人有权根据所聘用的会计师事务所2024年度审计服务质量,决定期满后是否续聘,并按照招标人实际业务情况双方协商决定续聘价格,每次续聘服务年限为一年。

3. 对投标人的资格要求

3.1 投标人应是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

3.2 投标人须具有中国境内合法经营的有效会计师事务所执业资格,在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中。投标人须在香港具有合法经营的有效会计师事务所执业资格的分支机构或合作机构,能够协同开展招标人所属香港子公司审计业务,并能出具香港法定审计报告。

3.3 入选中国注册会计师协会《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》名单。

3.4 投标人从事审计业务未曾违反国家保密法规制度的相关规定(需提供书面声明,详见“第五章 投标文件格式 三、承诺函”)

3.5 2020 年以来,投标人作为主审所至少承接过1个在国企A股的企业财务报告审计项目;

3.6 本次招标不接受联合体投标,不得分包。

3.7 投标人不存在下列情形之一:

3.7.1 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;

3.7.2 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;

3.7.3 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;

3.7.4 被依法暂停或者取消投标资格;

3.7.5 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;

3.7.6 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

3.7.7 被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入企业经营异常名录或严重违法失信名单;

3.7.8 被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单;

3.7.9 在近三年内投标人或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的(以中国裁判文书网出具的查询结果为准);

3.7.10法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年7月2日开始

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为北京时间2024年7月25日上午9:30

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