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晋控电力山西新能源有限公司内部控制与风险管理体系建设项目公告
日期:2024-07-01 收藏项目
2.采购范围及相关要求

2.1项目概况:为了优化公司内部控制业务流程,对关键流程进行风险分析,找出风险点和控制缺陷,查找关键流程内部控制环节的不足,明确关键控制环节和风险防控措施。新能源公司现有部门12个,现行规章制度共195项。

2.2 采购范围:本采购项目划分为 1个标段(包)。

本次采购为其中的:001/内部控制与风险管理体系建设。

标段(包)内容:项目成果包括但不限于以下内容:

(1)公司风险防控现状评估报告及整改建议;

(2)公司《内部控制与风险管理工作手册》及各业务管理流程工作底稿;

(3)中介咨询机构对2024年内部控制与风险管理体系进行后续辅导,协助出具公司《2024年度内部控制与风险管理评价报告》;

(4)公司《内部控制与风险管理评价手册》及评价工作底稿;

(5)培训课件及相关资料。

2.3服务周期/服务完成期限:签订合同后2个月内出具相关成果性文件。

2.4服务地点:晋控电力山西新能源有限公司。

2.5服务要求或服务质量标准:满足采购人需求,详见第五章采购需求。

3.供应商资格要求

001/内部控制与风险管理体系建设,该标段(包)中供应商资格能力要求:

3.1供应商须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;

3.2业绩要求:

供应商业绩要求:供应商近年承担过 3 项类似项目业绩;

近年指:投标截止时间前三年内(以合同签订时间为准)。

类似项目业绩指:内部控制与风险管理体系建设服务相关业绩。

业绩证明需要提供的材料:一个完整的业绩需同时具备合同协议书、对应项目结算的任意一张发票。

3.3供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”;供应商在“信用中国”网站不得存有严重失信记录;

3.4本项目不允许联合体参与询比采购活动。

4.采购文件的获取(请登录)

4.1采购文件获取

获取时间:2024年7月1日17:30至2024年7月4日17:30(北京时间)

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