工作依据:企业内部控制基本规范及相关配套制度、上级有关政策制度和企业的具体业务管理要求等。
工作内容:(1)内控制度体系梳理及诊断。结合企业现行制度和流程体系,理清部门职责权限,梳理内部控制框架。诊断企业内部控制薄弱环节和缺陷、隐患等,提供合法性、合规性和可行性建议。(2)评价内控体系建设成果情况。对内控体系建设管理建议的采纳和执行情况进行分析评价,综合判断内部控制体系建设完整性和有效性。
工作要求:(1)第一期:出具内部控制体系建设管理建议书。(2)第二期:根据招标人要求及内部控制体系建设情况,出具内部控制评价报告。(时间要求见第三章第五条)
2.投标人基本资格要求
(1) 具备独立企业法人资格或其他组织,且有能力提供本项目服务的第三方机构;
(2) 具备财政行政主管部门颁发的合格有效的会计师事务所执业证书;
(3) 具有企业内部控制评价项目工作经验;
(4) 拟派的项目现场负责人必须具备注册会计师执业资格及企业内部控制评价项目经验;
(5) 拟派的项目组人员至少5人:2名注册会计师、3名助理(投标人参审人员一经指派,不可随意变动,如遇特殊原因确需变换参审人员的,必须先征得招标人同意。)
(6) 所在地要求为福建省内;
(7) 在招标人招标活动中有过以下行为记录的不接受其报名:①中标后拒绝履行合同约定的;②被招标人给予服务评价不合格的;③对招标人造成重大经济或信誉损失的等。
3.招标文件的获取
(请登录)
4.投标文件的递交
(1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同): 2024年6月20日17时00分。
工作内容:(1)内控制度体系梳理及诊断。结合企业现行制度和流程体系,理清部门职责权限,梳理内部控制框架。诊断企业内部控制薄弱环节和缺陷、隐患等,提供合法性、合规性和可行性建议。(2)评价内控体系建设成果情况。对内控体系建设管理建议的采纳和执行情况进行分析评价,综合判断内部控制体系建设完整性和有效性。
工作要求:(1)第一期:出具内部控制体系建设管理建议书。(2)第二期:根据招标人要求及内部控制体系建设情况,出具内部控制评价报告。(时间要求见第三章第五条)
2.投标人基本资格要求
(1) 具备独立企业法人资格或其他组织,且有能力提供本项目服务的第三方机构;
(2) 具备财政行政主管部门颁发的合格有效的会计师事务所执业证书;
(3) 具有企业内部控制评价项目工作经验;
(4) 拟派的项目现场负责人必须具备注册会计师执业资格及企业内部控制评价项目经验;
(5) 拟派的项目组人员至少5人:2名注册会计师、3名助理(投标人参审人员一经指派,不可随意变动,如遇特殊原因确需变换参审人员的,必须先征得招标人同意。)
(6) 所在地要求为福建省内;
(7) 在招标人招标活动中有过以下行为记录的不接受其报名:①中标后拒绝履行合同约定的;②被招标人给予服务评价不合格的;③对招标人造成重大经济或信誉损失的等。
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(1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同): 2024年6月20日17时00分。
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联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
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