一、本次采购内容宁波海运股份及下属企业2024-2025年财务报表审计服务及内部控制审计服务。财务报表审计服务包含年报审计、半年报(季报)审阅等,不包括再融资审计。宁波海运股份纳入统一委托**司共6家。分别是宁波海****公司及其拥有的宁波江****公司、宁波海运明#****公司、宁波海运(新****公司、浙江浙能通****公司、浙江富****公司等5家全资或控(参)股企业。 二、报价资格条件、要求1.是能够独立承担民事责任的法人,或其他组织。2.报价人在浙江省能****公司****公司存在“不良行为”,被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的,且该处置仍在有效期内,不得参与本标段报价。3.近三年内被列入国家应急管****网址为:https://********/fw/cxfw/xycx/)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”,且有效期结束时间晚于报价截止日的,不得参与本项目报价。4.报价人须具备从事证券、期货相关业务资质(须提供证明材料扫描件并加盖公章)。5.报价人自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准****公司财务报表审计****公司内部控制审计业绩。业绩证明材料要求提供合同复印件,合同复印件至少包含首页、签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面。6.项目负责人及参与现场工作的签字注册会计师须具备注册会计师执业资格(须提供证明材料扫描件并加盖公章),且在2021年1月1日至采购公告发布之日期间未受到中国注册会计师协会、中国证券管理委员会及其派出机构行政处罚、监管措施、公开谴责、通报批评、训诫等处罚(报价人须提供监****网信息为依据,并加盖公章)。是否接受联合体报价:否。
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