一、审计项目名称:2024-2025年度福建省科技厅系统内部审计服务项目。 二、审计内容: 根据《福建省科学技术厅关于印发直属单位领导干部经济责任审计规定》(闽科监函〔2020〕10号)要求,对省科技厅本级及所属单位开展财务收支合规性、合法性审计,同时针对课题经费较多的重要单位、重要项目、问题多发领域开展审计服务,做到点面结合,应审尽审。审计内容主要包括: 1.年度预决算执行情况审计; 2.贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则情况,重点对“三公”经费、会议费、培训费、劳务费、差旅费等经费使用的真实性、合规性、合法性开展审计; 3.科研项目(包括纵向项目和横向项目)经费执行情况审计; 4.国有资产配置、使用、处置等管理情况审计; 5.内部控制制度建立及其执行情况审计; 6.“三重一大”决策制度执行情况; 7.单位绩效工资发放方案执行情况; 8.直属单位领导落实有关廉洁从政规定情况; 9.以往审计发现问题的整改情况等。
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