一、项目概况(一)本项目主要工作内容。围绕我单位部门预算的完 整性、规范性、真实性,重点对预算执行、中央八项规定精神落实以及财经法纪执行等情况,对2021—2023年度财务收支进行审计。对本单位财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进我单位降低财务风险、完善管理制度、提高资金使用绩效。(二)本项目实施目的和意义。1、 评估财务报表的真实性和可靠性:财务审计通过验 证部门财务报表中所包含的数据和信息是否真实、准确,同时是否符合相关会计准则和法规要求。2、 识别和评估风险:审计程序能够识别部门内部控制存在的风险,并对其进行评估。通过对部门财务制度、流程和规范的审核,能够及时发现潜在的经营风险、内控缺陷、违规行为等问题。3、 发现违规行为和经济犯罪:财务审计有助于发现潜在的违规行为和经济犯罪。通过对部门财务报表和下午制度的审核,能够发现虚报、隐瞒、伪造财务信息等违规行为。二 、采购范围(一)采购预算:5万元。(二)采购项目:制度创新部2021—2023年度财务审计政府购买项目。(三)项目有效期:合同签订之日起生效至2024年底。
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