务运行、办事公开、档案管理、基金财务、信息系统等内部控制执行情况进行检查,根据内部控制风险防控清单74个风险点同时结合2024年大****局廉政风险点逐一检查评估并形成检查报告。需求单位###市大渡口****局专项审计项目名称:大渡口****局医保经办内控风险评估和监督检查服务供应商资格:(1)具..
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