五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,就截至2023年12月****公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具###市地****公司2023年度内部控制审计报告》,同时聚焦内部控制审计重点内容,对审计过.
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