山西路桥股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计机构选聘项目招标公告
1.招标条件
本招标项目山西路桥股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计项目,已由2024年第2次总经理办公会议批复采购,招标项目资金来为自有资金,出资比例为100%。招标人为山西路桥股份有限公司,本项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况:山西路桥股份有限公司是山西交通控股集团有限公司旗下控股的上市公司,公司拟聘请第三方审计机构完成公司及所属企业2024年度财务报表审计 和内部控制审计工作,并出具审计报告。
2.2 招标范围:
001标段:对山西路桥股份有限公司及所属企业的财务报表审计、内部控制审计、控股股东及关联方资金占用情况的专项审核、募集资金存放与使用情况的专项审核等。
2.3 服务期限:满足业主要求。
2.4 服务地点:招标人指定地点。
2.5 服务标准:审计中介机构严格按照国家法律、法规和行业准则的有关规定开展相关业务,为公司及所属企业提供年度审计服务,并出具合格的审计报告。
3.投标人资格要求
3.1 投标人须具备在中华人民共和国境内依法登记注册,具有独立法人资格及有效营业执照,有满足本招标项目相应的服务能力。
3.2 资质要求:①具备财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》(不接受其分支机构申请),②国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案,可从事证券期货业务的会计师事务所。
3.3 财务要求:投标人须提供2022年度具备审计资格的第三方出具的审计报告。
3.4人员要求:项目负责人1名,须具备注册会计师执业资格。
3.5 业绩要求:投标人近三年(2021年3月至投标文件递交截止时间,以合同协议书时间为准)至少完成过两家上市公司审计服务业绩。
3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。投标人具有下列情况之一的,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标,否则其投标均无效:
3.6.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;
3.6.2 具有投资参股关系的关联企业;
3.6.3 董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。
3.7 投标人在“信用中国”网站平台中未被列入“严重失信主体名单”。
3.8 投标人在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”。
3.9 投标人及其法定代表人近三年内(2021年3月1日以来)无行贿犯罪行为。
3.10根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)第12条,连续服务山西路桥股份有限公司及其控股股东年限超过5年的审计机构不得参与本次投标。
3.11本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年3月14日18时00分至2024年3月19日18时00分(北京时间,下同;法定公休日、法定节假日工作)下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000元/标段,售后不退。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
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