一、采购项目名称:2024-2026年度年报审计及内控审计机构选聘
二、采购项目内容:
选聘会计师事务所根据执业准则对洋河股份及其合并报表范围内全部下属公司(自2023年1月1日至今,公司纳入合并报表范围内的子公司)按照中国企业会计准则进行审计并出具年度审计报告、内控审计报告及其他相关报告,满足洋河股份对外披露和材料报送需求。具体要求详见采购文件。
三、招采形式:
本次采购采用邀请磋商方式,公司只接受被邀请的会计师事务所投标。被邀请单位:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。
四、采购文件发放
(一)采购文件提供时间:2024年03月05日发布时间起至2024年03月11日17:00止。
二、采购项目内容:
选聘会计师事务所根据执业准则对洋河股份及其合并报表范围内全部下属公司(自2023年1月1日至今,公司纳入合并报表范围内的子公司)按照中国企业会计准则进行审计并出具年度审计报告、内控审计报告及其他相关报告,满足洋河股份对外披露和材料报送需求。具体要求详见采购文件。
三、招采形式:
本次采购采用邀请磋商方式,公司只接受被邀请的会计师事务所投标。被邀请单位:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。
四、采购文件发放
(一)采购文件提供时间:2024年03月05日发布时间起至2024年03月11日17:00止。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

