日至2023年12月31日 2.审计的主要内容:(1)学校内部控制制度的建立健全情况和执行情况;重大事项的决策情况和执行情况。(2)学校财务收支情况、非税收入的收缴情况、预算执行情况以及2021-2023年义务教育学校课后服务费和幼儿园延时保育服务性收费的收取、管理和使用情况。是否设立“账外账”、“小金库”,有无公款私.
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